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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. de Orden de Pago
37679
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.509
IVA
₲ 87.273
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-105948
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.056.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.822.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288393
Nombre de la Licitación
Publicidad y Periodicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn