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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 4.440.000
Nro. de Orden de Pago
36997
Fecha de Orden de Pago
03-09-2015
Fecha Emisión Cheque
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.222.359
IVA
₲ 403.636
Retención DNCP
₲ 15.823
Retención IVA
₲ 121.091
Retención Renta
₲ 80.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-105948
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.056.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.822.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288393
Nombre de la Licitación
Publicidad y Periodicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn