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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-14851
Monto de la Factura
₲ 2.736.378
Nro. de Orden de Pago
925
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.577.469
IVA
₲ 248.762

Retención DNCP
₲ 9.652
Retención IVA
₲ 74.629
Retención Renta
₲ 74.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
19/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-18-162031
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.882.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.682.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341644
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero