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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042454
Monto de la Factura
₲ 2.170.000
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
23-01-2024
Fecha Emisión Cheque
23-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.110.818
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARMO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80011811-1
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30165-23-230129
Monto Contrato
₲ 85.421.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.288.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.288.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429603
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales para construccion
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal