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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011671
Nro. de Timbrado
12826532
Monto de la Factura
₲ 14.925.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.600.449
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 53.187
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 271.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-159284
Monto Contrato
₲ 14.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.600.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341920
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de productos de artes graficas
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas