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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000810/811
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
20702
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.636
IVA
₲ 163.637

Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 49.092
Retención Renta
₲ 32.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
PBS/CD/33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-95488
Monto Contrato
₲ 50.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.885.528

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265884
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informáticos, de comunicación, aires y muebles
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado