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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007885
Monto de la Factura
₲ 5.644.248
Nro. de Orden de Pago
21146
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.501.465
IVA
₲ 26.526
Retención DNCP
₲ 22.471
Retención IVA
₲ 7.958
Retención Renta
₲ 112.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PBS/CD/5/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-85235
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.021.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265783
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado