- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002551
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
18586
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.545
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 10.182
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
1875/1397/576/2065
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-95336
Monto Contrato
₲ 29.215.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.215.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.781.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado