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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 7.705.500
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.327.790
IVA
₲ 700.500

Retención DNCP
₲ 27.460
Retención IVA
₲ 210.150
Retención Renta
₲ 140.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-80688
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.536.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.278.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254464
Nombre de la Licitación
Servicio de alimentacion y refrigerio para reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah