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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Nro. de Timbrado
16913808
Monto de la Factura
₲ 7.088.480
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.672.231
IVA
₲ 386.695
Retención DNCP
₲ 25.735
Retención IVA
₲ 116.009
Retención Renta
₲ 268.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225302
Monto Contrato
₲ 196.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.052.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.469.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422877
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aéreos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura