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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034147
Nro. de Timbrado
16144118
Monto de la Factura
₲ 2.969.000
Nro. de Orden de Pago
926
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.793.964
IVA
₲ 269.909

Retención DNCP
₲ 10.472
Retención IVA
₲ 80.973
Retención Renta
₲ 80.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225371
Monto Contrato
₲ 59.963.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.535.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.530.984

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419411
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales