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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016099
Monto de la Factura
₲ 5.343.300
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.979.954
IVA
₲ 485.755

Retención DNCP
₲ 18.653
Retención IVA
₲ 145.727
Retención Renta
₲ 194.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234923
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.442.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.779.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas