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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001212
Nro. de Timbrado
16139792
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. de Orden de Pago
969
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.562.400
IVA
₲ 1.600.000

Retención DNCP
₲ 62.080
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225696
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.978.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.943.223

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422227
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas