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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00018030
Monto de la Factura
₲ 10.080.500
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.395.025
IVA
₲ 916.409

Retención DNCP
₲ 35.190
Retención IVA
₲ 274.923
Retención Renta
₲ 366.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235387
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.942.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.910.234

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436058
Nombre de la Licitación
Provisión de medallas, placas y otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas