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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
20151326
Fecha de Orden de Pago
04-03-2015
Fecha Emisión Cheque
13-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
56178
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-98257
Monto Contrato
₲ 127.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.096.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269515
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande