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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002960
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. de Orden de Pago
20164665
Fecha de Orden de Pago
07-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.510
IVA
₲ 47.273
Retención DNCP
₲ 1.853
Retención IVA
₲ 14.182
Retención Renta
₲ 9.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
56178
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-98257
Monto Contrato
₲ 127.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.096.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269515
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande