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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003103
Monto de la Factura
₲ 1.780.000
Nro. de Orden de Pago
20155704
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.773.527
IVA
₲ 161.818

Retención DNCP
₲ 6.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGRIPINA JARA GAMARRA
RUC
766870-8
Número de Contrato
56212
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-100910
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.445.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269803
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Radiadores de Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande