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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002856
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. de Orden de Pago
20153929
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.795.886
IVA
₲ 267.272
Retención DNCP
₲ 10.477
Retención IVA
₲ 80.182
Retención Renta
₲ 53.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA JARA GAMARRA
RUC
766870-8
Número de Contrato
56212
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-100910
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.445.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269803
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Radiadores de Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande