- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 5.429.315
Nro. de Orden de Pago
20164827
Fecha de Orden de Pago
10-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.328.010
IVA
₲ 268.876
Retención DNCP
₲ 20.642
Retención IVA
₲ 80.663
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alicia Susana Fernández Caballero
RUC
551319-7
Número de Contrato
56165
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-96655
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.007.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.131.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269447
Nombre de la Licitación
Servicios de Escribanía
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande