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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0005323
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 1.109.000
Nro. de Orden de Pago
2934
Fecha de Orden de Pago
05-06-2024
Fecha Emisión Cheque
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.103.959
IVA
₲ 100.819

Retención DNCP
₲ 4.033
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23003-23-229929
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.442.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.957.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431360
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert