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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110371
Nro. de Timbrado
12374382
Monto de la Factura
₲ 2.954.600
Nro. de Orden de Pago
2063
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.809.771
IVA
₲ 268.600
Retención DNCP
₲ 10.529
Retención IVA
₲ 80.580
Retención Renta
₲ 53.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-140322
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.642.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.229.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327725
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gases Especiales
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn