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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016781
Nro. de Timbrado
12447635
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. de Orden de Pago
2168
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.709
IVA
₲ 57.273

Retención DNCP
₲ 2.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-151750
Monto Contrato
₲ 630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327788
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn