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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026219
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 10.975.642
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
06-04-2022
Fecha Emisión Cheque
09-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.328.578
IVA
₲ 997.786

Retención DNCP
₲ 38.714
Retención IVA
₲ 299.336
Retención Renta
₲ 299.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-195763
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.498.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.825.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385078
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA PARA CASA MATRIZ Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas