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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070811
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 3.528.000
Nro. de Orden de Pago
1790
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.320.008
IVA
₲ 320.727
Retención DNCP
₲ 12.444
Retención IVA
₲ 96.218
Retención Renta
₲ 96.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194185
Monto Contrato
₲ 33.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.317.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.964.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375236
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Canon
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica