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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003697/700
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 12.420.000
Nro. de Orden de Pago
29059
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.811.195
IVA
₲ 1.129.091
Retención DNCP
₲ 44.260
Retención IVA
₲ 338.727
Retención Renta
₲ 225.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAMICA MOTORS S.A.
RUC
80083150-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-120388
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.342.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.061.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300807
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos Institucionales AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado