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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-003180/181/182/183
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 6.056.000
Nro. de Orden de Pago
24890
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.759.145
IVA
₲ 550.545

Retención DNCP
₲ 21.581
Retención IVA
₲ 165.165
Retención Renta
₲ 110.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DINAMICA MOTORS S.A.
RUC
80083150-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-120388
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.342.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.061.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300807
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos Institucionales AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado