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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003367
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.575.000
Nro. de Orden de Pago
25593
Fecha de Orden de Pago
17-10-2016
Fecha Emisión Cheque
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.399.760
IVA
₲ 325.000
Retención DNCP
₲ 12.740
Retención IVA
₲ 97.500
Retención Renta
₲ 65.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
13-1
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-123727
Monto Contrato
₲ 98.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.964.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.993.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301421
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOSPEDAJES - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado