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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005975/6690/7426
Monto de la Factura
₲ 3.075.000
Nro. de Orden de Pago
4589
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.063.818
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 11.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
34/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-79625
Monto Contrato
₲ 24.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.489.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.343.995

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256917
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CONEXION DE FIBRA OPTICA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel