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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-613
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
1574
Fecha de Orden de Pago
21-12-2011
Fecha Emisión Cheque
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
31/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-39324
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.705.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.665.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218710
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RED INFORMATICA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero