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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-8133
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. de Orden de Pago
1626
Fecha de Orden de Pago
29-12-2011
Fecha Emisión Cheque
29-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.887
IVA

Retención DNCP
₲ 12.295
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
38/11
Código de Contratación (CC)
CD-27004-11-45438
Monto Contrato
₲ 11.541.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.293.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.280.887

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211465
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA E INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O APARATOS ELECTRICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero