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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021299
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 2.208.246
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.120.409
IVA
₲ 538.274

Retención DNCP
₲ 8.378
Retención IVA
₲ 14.680
Retención Renta
₲ 64.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
047/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-163712
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.106.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.891.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352722
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta