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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019040
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 2.547.688
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
20-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.447.373
IVA
₲ 52.608
Retención DNCP
₲ 9.681
Retención IVA
₲ 15.782
Retención Renta
₲ 74.852
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
047/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-163712
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.106.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.891.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352722
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta