Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020955
Nro. de Timbrado
134484889
Monto de la Factura
₲ 2.565.803
Nro. de Orden de Pago
4889
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.464.400
IVA
₲ 54.389

Retención DNCP
₲ 9.744
Retención IVA
₲ 16.317
Retención Renta
₲ 75.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
047/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-163712
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.106.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.891.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352722
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta