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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004441-4442
Nro. de Timbrado
13833387
Monto de la Factura
₲ 4.020.000
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.786.546
IVA
₲ 365.455

Retención DNCP
₲ 14.180
Retención IVA
₲ 109.637
Retención Renta
₲ 109.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-178146
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.340.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.393.514

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central