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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006889
Nro. de Timbrado
12923557
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. de Orden de Pago
821
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.980.218
IVA
₲ 4.727.273

Retención DNCP
₲ 183.418
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 1.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
571
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174513
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.980.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358970
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2019 "Adquisición de muebles"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana