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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000003
Monto de la Factura
₲ 375.561
Nro. de Orden de Pago
12325
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.195
IVA
₲ 34.142

Retención DNCP
₲ 1.366
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-13001-13-79001
Monto Contrato
₲ 11.696.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.351.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.247.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256791
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia