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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
27-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.954.691
IVA
₲ 1.636.364

Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHIMI WALTER DIAZ GALEANO
RUC
3792720-5
Número de Contrato
106/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167429
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.722.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344708
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS VARIAS DEL AIG Y AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac