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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000998
Nro. de Timbrado
12380173
Monto de la Factura
₲ 1.505.700
Nro. de Orden de Pago
3045
Fecha de Orden de Pago
23-10-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.225
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.475
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23001-18-159522
Monto Contrato
₲ 25.198.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.198.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.889.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345662
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn