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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012154
Monto de la Factura
₲ 4.512.500
Nro. de Orden de Pago
21135
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.290.978
IVA
₲ 410.227
Retención DNCP
₲ 16.409
Retención IVA
₲ 123.068
Retención Renta
₲ 82.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
7-6-8-12
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-110177
Monto Contrato
₲ 24.602.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.942.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.767.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291479
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado