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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012147
Monto de la Factura
₲ 4.239.500
Nro. de Orden de Pago
21938
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.031.379
IVA
₲ 385.409
Retención DNCP
₲ 15.416
Retención IVA
₲ 115.623
Retención Renta
₲ 77.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
7-6-8-12
Código de Contratación (CC)
CD-28004-15-110177
Monto Contrato
₲ 24.602.905
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.942.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.767.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291479
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado