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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004004
Monto de la Factura
₲ 17.372.460
Nro. de Orden de Pago
10368
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.520.894
IVA
₲ 1.579.315

Retención DNCP
₲ 61.909
Retención IVA
₲ 473.794
Retención Renta
₲ 315.863
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23020-14-92284
Monto Contrato
₲ 17.372.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.372.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.520.894

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278805
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional