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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001347
Nro. de Timbrado
12190873
Monto de la Factura
₲ 44.646.000
Nro. de Orden de Pago
614
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.457.935
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 159.102
Retención IVA
₲ 1.217.215
Retención Renta
₲ 811.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-150759
Monto Contrato
₲ 156.701.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.701.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.020.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338421
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS PARA EL OPERATIVO CAACUPE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte