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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004259
Monto de la Factura
₲ 12.780.000
Nro. de Orden de Pago
37589
Fecha de Orden de Pago
19-12-2012
Fecha Emisión Cheque
11-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.153.547
IVA

Retención DNCP
₲ 45.543
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
246-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-51620
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.005.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.447.421

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228353
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arena lavada para redes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap