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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009378
Monto de la Factura
₲ 29.774.700
Nro. de Orden de Pago
7008
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.315.199
IVA
₲ 2.706.791

Retención DNCP
₲ 106.106
Retención IVA
₲ 812.037
Retención Renta
₲ 541.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
525/12
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-68886
Monto Contrato
₲ 33.083.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.083.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.536.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243396
Nombre de la Licitación
CD Nº 28-12 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REHABILITACION CARDIOVASCULAR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips