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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003898
Monto de la Factura
₲ 49.850.500
Nro. de Orden de Pago
3759
Fecha de Orden de Pago
28-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.406.919
IVA
₲ 4.531.864

Retención DNCP
₲ 177.649
Retención IVA
₲ 1.359.559
Retención Renta
₲ 906.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
O.G REPUESTOS SRL
RUC
80020731-9
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-78384
Monto Contrato
₲ 49.850.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.850.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.406.919

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASES REFRIGERANTES PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips