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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001564
Nro. de Timbrado
16154881
Monto de la Factura
₲ 3.117.900
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
30-03-2023
Fecha Emisión Cheque
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.934.084
IVA
₲ 283.445

Retención DNCP
₲ 10.998
Retención IVA
₲ 85.034
Retención Renta
₲ 85.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
57/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-223742
Monto Contrato
₲ 25.762.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.739.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.309.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas