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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Nro. de Timbrado
15976558
Monto de la Factura
₲ 5.525.200
Nro. de Orden de Pago
894
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.199.465
IVA
₲ 502.291
Retención DNCP
₲ 19.489
Retención IVA
₲ 150.687
Retención Renta
₲ 150.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
57/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23019-22-223742
Monto Contrato
₲ 25.762.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.739.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.309.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas