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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003382
Nro. de Timbrado
15758162
Monto de la Factura
₲ 3.892.750
Nro. de Orden de Pago
127059
Fecha de Orden de Pago
15-03-2023
Fecha Emisión Cheque
15-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.084.762
IVA
₲ 154.238
Retención DNCP
₲ 14.275
Retención IVA
₲ 64.101
Retención Renta
₲ 110.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
CD 04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-211793
Monto Contrato
₲ 48.004.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.790.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.147.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal