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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040227
Nro. de Timbrado
17563125
Monto de la Factura
₲ 15.270.000
Nro. de Orden de Pago
136343
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.881.818
IVA
₲ 1.388.182
Retención DNCP
₲ 53.306
Retención IVA
₲ 416.455
Retención Renta
₲ 555.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N°31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-218502
Monto Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.332.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.764.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415896
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora RICOH 6054 SP y RICOH MP 2352 SP con Provisión de Insumos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal