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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002854
Nro. de Timbrado
15735584
Monto de la Factura
₲ 21.150.000
Nro. de Orden de Pago
124457
Fecha de Orden de Pago
25-08-2022
Fecha Emisión Cheque
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.841.392
IVA
₲ 1.922.727
Retención DNCP
₲ 74.602
Retención IVA
₲ 576.818
Retención Renta
₲ 576.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.061.720
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
CD 15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-215197
Monto Contrato
₲ 127.201.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.435.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.930.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal